内部控制审计

随着现代企业经营规模的不断扩大,管理幅度的增加和延长,以及各类信息系统的广泛运用,企业的风险管理越来越依赖于内部控制系统能否有效运转并发挥监督与促进作用。
依托多年积累,我们研发了一整套成熟的内部控制审计体系规范,包括对公司层面、业务活动层面、信息系统层面的测试标准和缺陷评估规范等一系列专业技术标准。在审计过程中,我们不仅着眼于发现内控例外事项与评估内控缺陷,更向您提示对公司发展可能造成威胁的经营管理风险,为您提供可行性整改建议和改进思路,推动公司实现可持续业绩增长。
迄今为止,已有中国移动通信集团公司、中国石油天然气集团公司、中国民航信息网络股份有限公司、中联重科股份有限公司、中国有色矿业有限公司等近百家大型企业集团,郴电国际(600696)、辰州矿业(002155)、华银电力(600744)、国投中鲁(600962)、安泰科技(000969)等数百家上市公司接受了我们提供的内部控制审计服务。
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